工作动态

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我处约谈合肥先进光源项目工程造价咨询单位
我校经济责任审计联席会议举行2024年度第一次会议
党建业务相融合,双融双促谋发展 ——审计处党支部与基本建设处党支部联合开展主题党日活动
中国科学院举办2024年内部审计工作研讨培训班
审计处召开主题教育调研成果交流会
党建引领聚合力,实地调研促提升——审计处党支部与附一院机关四支部、国网安徽电力审计中心党支部开展联建共创暨审计业务交流主题党日活动
  • 我处约谈合肥先进光源项目工程造价咨询单位2024-07-25

      2024年7月24日上午,审计处举行合肥先进光源项目基础设施建设工程全过程造价咨询单位约谈会,审计处副处长齐鹏、国家同步辐射实验室党委副书记余芹、合肥先进光源项目建安及公共设施总体副主任向小军、上海正弘建设工程顾问有限公司项目负责人解子芹等相关人员参加会议,审计处处长吕冰涛主持会议。  会上,上海正弘建设工程顾问有限公司汇报了合肥先进光源项目基础设施建设工程全过程造价咨询工作进展情况,审计处工程审计办公室主任王婧就造价咨询工作的规范开展提出了要求,事务所要秉持“诚信为本,操守为重”的理念,认真履行全过程造价咨询的工作职责,聚焦关键时、关键事、关键人,对工程建设各阶段的管理情况及其结果进行分析和评价,适时开展工程过程预结算,依据设计概算批复,控制工程总价,降低风险敞口,保障建设顺利实施。  与会人员还就项目投资控制等方面展开深入讨论,建议项目进一步完善管理制度、规范工作程序、规避潜在风险。(审计处)

  • 我校经济责任审计联席会议举行2024年度第一次会议2024-07-12

      2024年7月11日上午,我校经济责任审计联席会议举行2024年度第一次会议,党委组织部、党委巡视工作办公室、纪检监察机构、人力资源部、财务处、资产与后勤保障处等联席会议成员单位负责人出席会议,学校审计委员会办公室主任、审计处处长吕冰涛主持会议。  联席会议办公室主任、审计处副处长齐鹏向会议报告了学校2023年度经济责任审计工作开展情况和审计发现问题的整改情况,经学校审计委员会批准,审计处2023年对18家单位的22位中层领导人员开展经济责任审计,其中11家单位已提交审计整改报告。  会议还审议了2024年度学校中层领导人员经济责任审计建议计划和《中层领导人员经济责任告知书》,参会人员围绕强化贯通协同、审计结果运用等方面展开深入讨论,并就下一步工作提出了意见和建议。  会议认为,2023年度,在学校审计委员会领导下,联席会议各成员单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实校党委对审计工作决策部署,持续加强工作协同配合,扎实推进审计整改,工作成效显著。  会议强调,面对新形势新要求,要进一步加强审计监督与各类监督贯通协同,完善经济责任审计结果反馈机制,深化审计成果运用

  • 党建业务相融合,双融双促谋发展 ——审计处党支部与基本建设处党支部联合开展主题党日活动2024-04-24

      4月23日下午,审计处党支部与基本建设处党支部在中校区动力保障楼407会议室,开展“党建业务相融合,双融双促谋发展”主题党日活动。支部全体党员参加共建活动。  首先大家通过观看新闻视频,集中学习中共中央办公厅《关于在全党开展党纪学习教育的通知》精神。审计处党支部书记尹红、基本建设处党支部书记赵国飞依次领学习近平总书记关于党纪学习教育的重要论述,审计处副处长齐鹏领学习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话,基本建设处副处长方春领学《中国共产党纪律处分条例》第一章、第二章,并围绕学习主题展开深入交流。随后,大家一同前往东校区物理楼,查看维修改造施工现场,并就业务问题进行了讨论。  本次活动是审计处党支部、基本建设处党支部推动主题教育持续走深走实的生动实践。未来,双方会进一步加强联系与交流,发挥党建同频共振的合力,坚持把党建与业务工作有机融合贯穿始终,开展一系列支部共建活动,为共同推动学校事业高质量发展作出更大贡献(审计处党支部、基本建设处党支部)

  • 中国科学院举办2024年内部审计工作研讨培训班2024-03-23

      3月18日至20日,中国科学院2024年内部审计工作研讨培训班在成都举办。  培训的主要任务是:深入学习贯彻二十届中央审计委员会第一次会议和2024年全国审计工作会议精神,按照院工作会议要求,紧密围绕抢占科技制高点,立足经济监督,总结2023年内部审计工作,研究部署2024年重点工作。  培训班上,条财局副局长罗雯围绕抢占科技制高点介绍了我院经济资源配置管理改革、科研经费管理改革情况和典型案例。监督与审计局相关负责人报告了2023年全院内部审计工作情况以及发现的典型问题、分析了审计面临的形势要求,部署了2024年重点工作。各单位结合实际情况交流了2023年内部审计工作开展情况和下一步工作设想。与会人员围绕突出问题导向、强化问题发现能力和机制、健全分院审计工作组织体系等内容进行了深入研讨。  监审局局长毕金初在讲话中指出,各单位要认真学习贯彻中央审计委员会和国家审计署各项部署。他表示,内部审计工作要坚持问题导向,选准切入点深度审计,以重点领域监督带动全面监督;提高发现问题、揭示重大风险力度,完善审计发现重大问题跟踪查办全周期闭环管理,推动院属单位进一步规范管理、防范风险,为全院抢占科

  • 审计处召开主题教育调研成果交流会2023-07-25

      7月17号下午,审计处在218楼二楼会议室召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育调研成果交流会,校长包信和出席交流会。会议由审计处处长尹红主持,审计处全体工作人员参会。  会上,审计处班子成员尹红、齐鹏结合理论学习和调研工作,分别围绕“如何建立健全审计工作机制,做好学校建设工程审计工作”“探索审计信息化建设,提高审计监督效能”这两个主题汇报了调研开展情况和取得成果,研讨调研问题,提出下一步解决问题、提升工作的措施。  包信和认真听取了大家的汇报,肯定了深入调查研究取得的工作成果。他指出,审计处调查研究工作谋划部署早,贯彻落实学校党委决策部署和工作要求坚决有力,调研工作紧密结合实际,成效明显。班子成员要紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线,从调研成果交流中汲取更强动力,提高解决实际问题的能力,扎实做好调查研究“后半篇文章”。他强调,审计处要以专项审计工作为契机,主动积极作为,不断深化内部审计监督,多措并举加强队伍建设,切实发挥内部审计职能,助力提升学校治理体系和治理能力现代化。(党政办公室、机关党委(合署办公))

  • 中国科学院召开2023年所级内部审计研讨培训班2023-07-04

      6月25日至28日,中国科学院举办2023年所级内部审计研讨培训班。中国科学院监督与审计局、成都分院、重庆绿色智能技术研究院相关负责人以及来自院属单位的110余位内部审计干部参加了培训。  培训班上,审计署内部审计指导监督司处长周洪杰作《加强研究型内部审计,推动内部审计高质量发展》专题报告,分析内部审计面临的形势环境,介绍开展研究型内部审计的重要意义、主要内容和实现路径。中国科学院发展规划局局长翟立新作《使命导向的研究所年度评价》专题报告,介绍开展使命导向研究所评价的背景要求、总体思路和评价内容等。监督与审计局、北京中天恒会计师事务所相关负责人就中国科学院内部审计面临的新形势新要求、审计发现典型问题分析、采购与外协审计技术与方法等作专题报告。空天信息创新研究院、脑科学与智能技术卓越创新中心、兰州化学物理研究所、武汉植物园、合肥物质科学研究院和金属所等6家单位围绕内审工作策划、兼职管理、人才项目绩效、差旅、会议和对外委托业务等特色内审工作做经验交流。参训学员围绕如何提升内部审计质量和效能进行了分组讨论。  培训强调,要提高政治站位,按照院党组部署,进一步完善所级内部审计的领导体制和工

  • 中国科大召开审计委员会第二次会议2023-06-05

      5月29日上午,学校召开审计委员会第二次会议,会议由校党委书记、审计委员会主任舒歌群主持,党委常务副书记、党委组织部部长、审计委员会副主任蒋一,党委副书记、纪委书记、国家监委派驻监察专员、审计委员会副主任毕金初参加会议,在校委员参加会议,校审计委员会办公室成员列席会议。  会上,与会人员通过观看新闻视频,集中学习习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神。参会人员围绕学习主题展开深入交流研讨。  会议听取了审计委员会办公室关于2022年学校审计工作汇报,原则上审议通过了《中国科学技术大学内部审计工作规定》(修订稿)、《中国科学技术大学工程造价审计管理办法(试行)》(修订稿)、《中国科学技术大学经济责任审计规定》(审议稿)等审计制度和《中国科学技术大学2023年审计工作计划》。  毕金初指出,审计要围绕全面从严治党,和纪检监察机关贯通协调,增强监督合力,切实发挥利剑震慑作用。  蒋一强调,学校内部审计要进一步完善工作机制,充分发挥审计委员会作用,加强审计成果运用,加大审计结果在组织人事等方面的统筹联动,扩大审计影响力。  舒歌群对今后的审计工作提出要求,要把习近平总

党务专栏

PARTY AFFAIRS
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党建业务相融合,双融双促谋发展 ——审计处党支部与基本建设处党支部联合开展主题党日活动2024-04-24

  4月23日下午,审计处党支部与基本建设处党支部在中校区动力保障楼407会议室,开展“党建业务相融合,双融双促谋发展”主题党日活动。支部全体党员参加共建活动。  首先大家通过观看新闻视频,集中学习中共中央办公厅《关于在全党开展党纪学习教育的通知》精神。审计处党支部书记尹红、基本建设处党支部书记赵国飞依次领学习近平总书记关于党纪学习教育的重要论述,审计处副处长齐鹏领学习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话,基本建设处副处长方春领学《中国共产党纪律处分条例》第一章、第二章,并围绕学习主题展开深入交流。随后,大家一同前往东校区物理楼,查看维修改造施工现场,并就业务问题进行了讨论。  本次活动是审计处党支部、基本建设处党支部推动主题教育持续走深走实的生动实践。未来,双方会进一步加强联系与交流,发挥党建同频共振的合力,坚持把党建与业务工作有机融合贯穿始终,开展一系列支部共建活动,为共同推动学校事业高质量发展作出更大贡献(审计处党支部、基本建设处党支部)

审计公告

Notice announcement
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  • 经济责任审计公示(〔2023〕24号)2023-06-30

    根据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》《中国科学院院属事业单位主要领导人员经济责任审计规定》及学校相关规定,执行学校批准的《中国科学技术大学2023年审计工作计划》,我处将派出审计组对原出版社党总支书记、社长伍传平同志自2019年5月以来任职期间经济责任履行情况进行审计,必要时将追溯到相关年度。对伍传平同志在任职期间履行经济责任方面如有意见或建议,请与审计组联系。审计组成员:组长:齐鹏主审:王婧成员:陈芮琴 阮小雨 吴小平联系人:王婧,联系电话:63602893附件:审计“八不准”工作纪律中国科学技术大学审计委员会办公室 审计处2023年6月30日附件审计“八不准”工作纪律一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通通讯、医疗等费用。二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。七

  • 经济责任审计公示(〔2023〕23号)2023-06-30

    根据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》《中国科学院院属事业单位主要领导人员经济责任审计规定》及学校相关规定,执行学校批准的《中国科学技术大学2023年审计工作计划》,我处将派出审计组对国际金融研究院院长余玉刚同志自2017年6月以来任职期间经济责任履行情况进行审计,必要时将追溯到相关年度。对余玉刚同志在任职期间履行经济责任方面如有意见或建议,请与审计组联系。审计组成员:组长:齐鹏主审:王婧成员:程飞飞 孙光亚联系人:王婧,联系电话:63602893附件:审计“八不准”工作纪律中国科学技术大学审计委员会办公室 审计处2023年6月30日附件审计“八不准”工作纪律一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通通讯、医疗等费用。二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。七、不准接受被审

  • 经济责任审计公示(〔2023〕22号)2023-06-30

    根据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》《中国科学院院属事业单位主要领导人员经济责任审计规定》及学校相关规定,执行学校批准的《中国科学技术大学2023年审计工作计划》,我处将派出审计组对合肥微尺度物质科学国家研究中心主任罗毅同志自2018年6月以来任职期间经济责任履行情况进行审计,必要时将追溯到相关年度。对罗毅同志在任职期间履行经济责任方面如有意见或建议,请与审计组联系。审计组成员:组长:齐鹏主审:詹传妮成员:李红 邵岩 洪飞联系人:詹传妮,联系电话:63606567附件:审计“八不准”工作纪律中国科学技术大学审计委员会办公室 审计处2023年6月30日附件审计“八不准”工作纪律一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通通讯、医疗等费用。二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务

  • 经济责任审计公示(〔2023〕21号)2023-06-30

    根据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》《中国科学院院属事业单位主要领导人员经济责任审计规定》及学校相关规定,执行学校批准的《中国科学技术大学2023年审计工作计划》,我处将派出审计组对党委书记王兵同志自2018年6月以来任职期间经济责任履行情况进行审计,必要时将追溯到相关年度。对王兵同志在任职期间履行经济责任方面如有意见或建议,请与审计组联系。审计组成员:组长:齐鹏主审:詹传妮成员:李红 邵岩 洪飞联系人:詹传妮,联系电话:63606567附件:审计“八不准”工作纪律中国科学技术大学审计委员会办公室 审计处2023年6月30日附件审计“八不准”工作纪律一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通通讯、医疗等费用。二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。七、不准接受被审计单位和

  • 经济责任审计公示(〔2023〕20号)2023-06-30

    根据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》《中国科学院院属事业单位主要领导人员经济责任审计规定》及学校相关规定,执行学校批准的《中国科学技术大学2023年审计工作计划》,我处将派出审计组对管理学院执行院长余玉刚同志自2017年12月以来任职期间经济责任履行情况进行审计,必要时将追溯到相关年度。对余玉刚同志在任职期间履行经济责任方面如有意见或建议,请与审计组联系。审计组成员:组长:齐鹏主审:王婧成员:程飞飞 孙光亚联系人:王婧,联系电话:63602893附件:审计“八不准”工作纪律中国科学技术大学审计委员会办公室 审计处2023年6月30日附件审计“八不准”工作纪律一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通通讯、医疗等费用。二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。七、不准接受被审

  • 经济责任审计公示(〔2023〕19号)2023-06-30

    根据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》《中国科学院院属事业单位主要领导人员经济责任审计规定》及学校相关规定,执行学校批准的《中国科学技术大学2023年审计工作计划》,我处将派出审计组对管理学院党委书记古继宝同志自2019年6月以来任职期间经济责任履行情况进行审计,必要时将追溯到相关年度。对古继宝同志在任职期间履行经济责任方面如有意见或建议,请与审计组联系。审计组成员:组长:齐鹏主审:王婧成员:程飞飞 孙光亚联系人:王婧,联系电话:63602893附件:审计“八不准”工作纪律中国科学技术大学审计委员会办公室 审计处2023年6月30日附件审计“八不准”工作纪律一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通通讯、医疗等费用。二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。七、不准接受被审计

法规案例

Regulatory case
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  • 中国科学院院属事业单位主要领导人员经济责任审计规定2022-04-05

    为了坚持和加强党对审计工作的集中统一领导,强化对院属事业单位主要领导人员的管理监督,促进领导人员履职尽责、担当作为,确保党中央令行禁止,依据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》、《中国科学院章程》、《中国科学院内部审计工作规定》和其他有关法律法规,结合全院实际,院党组制定了《中国科学院院属事业单位主要领导 2人员经济责任审计规定》,现予印发,请结合实际认真贯彻落实。

  • 中国科学院内部审计工作规定2020-12-01

  • 中国科学技术大学工程造价审计管理办法(试行)2023-10-11

  • 中国科学技术大学审计整改实施办法2023-10-11

  • 中央纪委国家监委公开通报十起违反中央八项规定精神典型问题2023-05-11

      元旦、春节将至,落实中央八项规定精神必须坚定不移、严之又严。日前,中央纪委国家监委对10起违反中央八项规定精神典型问题进行公开通报。具体如下:  湖北省政府原党组成员、副省长曹广晶违规收受礼金,违规公款吃喝,接受可能影响公正执行公务的宴请和旅游安排问题。2013年至2022年,曹广晶先后收受礼金共计75.8万元,其中多次发生在春节期间;2次在某国有企业内部食堂公款吃喝,相关费用由该企业支付;2次接受私营企业主安排的宴请;与家人接受私营企业主安排,赴湖南、贵州等地旅游,住宿、餐饮等费用均由私营企业主支付。曹广晶还存在其他严重违纪违法问题,被开除党籍、开除公职,涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。  四川省人大常委会原党组副书记、副主任王铭晖违规收受礼品、礼金,接受可能影响公正执行公务的宴请和旅游安排问题。2013年至2021年,王铭晖先后收受礼品、礼金折合61万余元;多次接受私营企业主安排的宴请,食用高档菜肴、饮用高档酒水,其中多次发生在元旦、国庆等节日期间;同意其家人多次接受私营企业主安排,赴云南以及日本、新西兰等地旅游,相关费用均由私营企业主支付。王铭晖还存在其他严重违纪违法

  • 2022年审计署移送违纪违法问题线索查处情况2023-05-11

     审计署网站发布《2022年第2号公告:审计署移送违纪违法问题线索查处情况》,案例供审计人员关注:一、中国石油天然气集团有限公司所属企业涉嫌倒卖进口原油问题  审计发现,2015年至2020年,中国石油天然气集团有限公司所属企业涉嫌倒卖进口原油。2021年4月,审计署将此问题线索上报党中央、国务院。国务院联合调查组进行了核查调查并公开通报,至2022年1月,按照党中央、国务院决定,有关部门对中国石油倒卖进口原油问题依规依纪依法进行了严肃处理,对违法违规获利予以追缴。二、一些债务沉重地区违规兴建楼堂馆所问题  审计发现,2015年以来,青海、宁夏、贵州、云南等4个地方政府债务风险较高的地区,有8个项目不同程度存在违规兴建楼堂馆所问题。2021年6月,审计署将此问题线索上报党中央、国务院。2021年10月,国务院办公厅印发《关于部分债务沉重地区违规兴建楼堂馆所问题的通报》(国办发(2021)39号)进行了公开通报,要求加大监督问责力度,抓实抓细楼堂馆所建设管理,坚决刹住违规兴建楼堂馆所的不正之风。三、中国东方资产管理股份有限公司原党委委员、副总裁胡小钢涉嫌违规决策造成国有资产损失问题  审