工作动态

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审计处召开主题教育调研成果交流会
党建引领聚合力,实地调研促提升——审计处党支部与附一院机关四支部、国网安徽电力审计中心党支部开展联建共创暨审计业务交流主题党日活动
审计处党支部召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习会
薛天校长助理出席财务处、审计处领导班子民主生活会
审计处党支部开展“弘扬科学家精神”主题党日活动
坚持党建引领、助力深度融合——附一院机关四支部与中国科大审计处党支部开展党支部共建活动
  • 审计处召开主题教育调研成果交流会2023-07-25

      7月17号下午,审计处在218楼二楼会议室召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育调研成果交流会,校长包信和出席交流会。会议由审计处处长尹红主持,审计处全体工作人员参会。  会上,审计处班子成员尹红、齐鹏结合理论学习和调研工作,分别围绕“如何建立健全审计工作机制,做好学校建设工程审计工作”“探索审计信息化建设,提高审计监督效能”这两个主题汇报了调研开展情况和取得成果,研讨调研问题,提出下一步解决问题、提升工作的措施。  包信和认真听取了大家的汇报,肯定了深入调查研究取得的工作成果。他指出,审计处调查研究工作谋划部署早,贯彻落实学校党委决策部署和工作要求坚决有力,调研工作紧密结合实际,成效明显。班子成员要紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线,从调研成果交流中汲取更强动力,提高解决实际问题的能力,扎实做好调查研究“后半篇文章”。他强调,审计处要以专项审计工作为契机,主动积极作为,不断深化内部审计监督,多措并举加强队伍建设,切实发挥内部审计职能,助力提升学校治理体系和治理能力现代化。(党政办公室、机关党委(合署办公))

  • 中国科学院召开2023年所级内部审计研讨培训班2023-07-04

      6月25日至28日,中国科学院举办2023年所级内部审计研讨培训班。中国科学院监督与审计局、成都分院、重庆绿色智能技术研究院相关负责人以及来自院属单位的110余位内部审计干部参加了培训。  培训班上,审计署内部审计指导监督司处长周洪杰作《加强研究型内部审计,推动内部审计高质量发展》专题报告,分析内部审计面临的形势环境,介绍开展研究型内部审计的重要意义、主要内容和实现路径。中国科学院发展规划局局长翟立新作《使命导向的研究所年度评价》专题报告,介绍开展使命导向研究所评价的背景要求、总体思路和评价内容等。监督与审计局、北京中天恒会计师事务所相关负责人就中国科学院内部审计面临的新形势新要求、审计发现典型问题分析、采购与外协审计技术与方法等作专题报告。空天信息创新研究院、脑科学与智能技术卓越创新中心、兰州化学物理研究所、武汉植物园、合肥物质科学研究院和金属所等6家单位围绕内审工作策划、兼职管理、人才项目绩效、差旅、会议和对外委托业务等特色内审工作做经验交流。参训学员围绕如何提升内部审计质量和效能进行了分组讨论。  培训强调,要提高政治站位,按照院党组部署,进一步完善所级内部审计的领导体制和工

  • 中国科大召开审计委员会第二次会议2023-06-05

      5月29日上午,学校召开审计委员会第二次会议,会议由校党委书记、审计委员会主任舒歌群主持,党委常务副书记、党委组织部部长、审计委员会副主任蒋一,党委副书记、纪委书记、国家监委派驻监察专员、审计委员会副主任毕金初参加会议,在校委员参加会议,校审计委员会办公室成员列席会议。  会上,与会人员通过观看新闻视频,集中学习习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神。参会人员围绕学习主题展开深入交流研讨。  会议听取了审计委员会办公室关于2022年学校审计工作汇报,原则上审议通过了《中国科学技术大学内部审计工作规定》(修订稿)、《中国科学技术大学工程造价审计管理办法(试行)》(修订稿)、《中国科学技术大学经济责任审计规定》(审议稿)等审计制度和《中国科学技术大学2023年审计工作计划》。  毕金初指出,审计要围绕全面从严治党,和纪检监察机关贯通协调,增强监督合力,切实发挥利剑震慑作用。  蒋一强调,学校内部审计要进一步完善工作机制,充分发挥审计委员会作用,加强审计成果运用,加大审计结果在组织人事等方面的统筹联动,扩大审计影响力。  舒歌群对今后的审计工作提出要求,要把习近平总

  • 党建引领聚合力,实地调研促提升——审计处党支部与附一院机关四支部、国网安徽电力审计中心党支部开展联建共创暨审计业务交流主题党日活动2023-04-24

      4月21日上午,审计处党支部与附一院机关四支部、国网安徽电力审计中心党支部开展联建共创暨审计业务交流主题党日活动。审计处党支部书记尹红、副处长齐鹏,附一院审计处处长余平,国网安徽电力审计中心副主任黄河、三级职员张银河、直属单位审计处处长任嘉、内控与信息处处长曹培祥等16人参加了本次活动。活动由国网安徽电力审计中心副主任黄河主持。  黄河介绍了近年来国网安徽电力数字化手段审计建设与应用等有关情况,表示本次三个支部的联建共创,既是审计业务之间的交流,也是党建工作的经验分享,更是扎实贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育要求的积极举措。尹红、余平也分别对本单位的内部审计工作及支部情况做了相关介绍。随后大家观看了国网安徽电力数字化审计工作宣传视频,聆听了曹培祥处长关于《国网安徽电力数字化审计工作开展情况》和任嘉处长关于《经责审转型工作开展情况》的报告,感受了数字化审计场景所带来的强大震撼力和冲击力。  黄河指出,近三年国网安徽电力数字化审计步步推进、层层深入,探索构建了以“战略+平台+数据+审计服务”为框架的智慧审计工程,实践了“象-数-理”为主线的数字化全审计场景体系。同时,加快推

  • 审计处党支部召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习会2023-04-15

      4月14日下午,审计处党支部召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习会。会议由支部书记尹红主持。  支部全体党员集中观看了习近平总书记在中共中央政治局第四次集体学习时的重要讲话视频,认真学习了总书记在习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上的讲话精神,传达了《中共中国科学技术大学委员会开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案》和《关于在全校各级党组织和广大党员干部中大兴调查研究的实施方案》,并就主题教育工作展开了深入讨论。  会议强调,总书记的重要讲话从新时代新征程党和国家事业发展全局的战略高度,对主题教育各项工作作出全面部署,为全党开展主题教育提供了根本遵循。我们要深入学习贯彻习近平总书记的重要讲话精神,深刻领会把握主题教育的重大意义和各项要求,扎实有效开展好主题教育。  会议要求,全体党员要牢牢把握主题教育总要求,紧紧围绕校党委部署安排,贯彻落实好学校的两个实施方案,坚持问题导向,主动把自己摆进去、把职责摆进去,找准定位、明晰方位,突出锤炼党性、突出学深悟透、突出调查研究、突出解决问题、突出提升能力本领,努力在以学铸魂、以学增智、以

  • 薛天校长助理出席财务处、审计处领导班子民主生活会2023-02-15

      2023年2月13日,财务处、审计处联合召开2022年度领导班子民主生活会,会议由财务处处长姚子龙、审计处处长尹红共同主持,校领导薛天出席会议。财务处、审计处领导班子成员参加会议,督导组联络员陈代还列席。  本次民主生活会围绕“全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻领悟‘两个确立’的决定性意义,增强‘四个意识’、坚定‘四个自信’、做到‘两个维护’,团结带领党员干部群众以奋发有为的精神贯彻落实党的二十大作出的重大决策部署”主题,会前精心组织学习研讨,深入开展谈心谈话、交流思想,广泛征求意见和建议。在此基础上认真撰写对照检查材料,为高质量召开民主生活会做好充足的准备。  会上,姚子龙同志、尹红同志分别代表财务处、审计处领导班子作对照检查,认真深入查摆问题,深刻剖析根源,进一步明晰整改措施和下一步努力方向。财务处、审计处领导班子成员紧密联系个人思想和工作实际作对照检查,依次进行发言,严肃开展批评与自我批评。处领导班子成员表示虚心接受同志们的批评帮助,不断提升改进。  校领导薛天同志作总结讲话。他指出,本次民主生活会会前准备充分、查摆剖析深刻、批评和自我批评开展认真、整改措施务实可

  • 审计处党支部开展“弘扬科学家精神”主题党日活动2022-11-17

    11月17日,学校在东活五楼报告厅举行《科学的春天》微电影首映式暨郭沫若先生诞辰130周年纪念展揭幕式,审计处党支部组织全体党员到场观影,并赴博物馆参观 “永恒的东风——郭沫若先生诞辰130周年纪念展”及“弘扬‘两弹一星’精神 勇攀科学技术高峰”纪念展,开展现场教学活动。大家纷纷表示,要传承郭沫若先生所倡导的创新文化,弘扬抗大精神、“两弹一星”精神、老一辈科学家精神,真正做到仰望星空,脚踏实地,立足本职工作,以实实在在的工作成效展现新时代审计工作新作为。

党务专栏

PARTY AFFAIRS
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审计处召开主题教育调研成果交流会2023-07-25

  7月17号下午,审计处在218楼二楼会议室召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育调研成果交流会,校长包信和出席交流会。会议由审计处处长尹红主持,审计处全体工作人员参会。  会上,审计处班子成员尹红、齐鹏结合理论学习和调研工作,分别围绕“如何建立健全审计工作机制,做好学校建设工程审计工作”“探索审计信息化建设,提高审计监督效能”这两个主题汇报了调研开展情况和取得成果,研讨调研问题,提出下一步解决问题、提升工作的措施。  包信和认真听取了大家的汇报,肯定了深入调查研究取得的工作成果。他指出,审计处调查研究工作谋划部署早,贯彻落实学校党委决策部署和工作要求坚决有力,调研工作紧密结合实际,成效明显。班子成员要紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线,从调研成果交流中汲取更强动力,提高解决实际问题的能力,扎实做好调查研究“后半篇文章”。他强调,审计处要以专项审计工作为契机,主动积极作为,不断深化内部审计监督,多措并举加强队伍建设,切实发挥内部审计职能,助力提升学校治理体系和治理能力现代化。(党政办公室、机关党委(合署办公))

审计公告

Notice announcement
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  • 经济责任审计公示(〔2023〕24号)2023-06-30

    根据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》《中国科学院院属事业单位主要领导人员经济责任审计规定》及学校相关规定,执行学校批准的《中国科学技术大学2023年审计工作计划》,我处将派出审计组对原出版社党总支书记、社长伍传平同志自2019年5月以来任职期间经济责任履行情况进行审计,必要时将追溯到相关年度。对伍传平同志在任职期间履行经济责任方面如有意见或建议,请与审计组联系。审计组成员:组长:齐鹏主审:王婧成员:陈芮琴 阮小雨 吴小平联系人:王婧,联系电话:63602893附件:审计“八不准”工作纪律中国科学技术大学审计委员会办公室 审计处2023年6月30日附件审计“八不准”工作纪律一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通通讯、医疗等费用。二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。七

  • 经济责任审计公示(〔2023〕23号)2023-06-30

    根据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》《中国科学院院属事业单位主要领导人员经济责任审计规定》及学校相关规定,执行学校批准的《中国科学技术大学2023年审计工作计划》,我处将派出审计组对国际金融研究院院长余玉刚同志自2017年6月以来任职期间经济责任履行情况进行审计,必要时将追溯到相关年度。对余玉刚同志在任职期间履行经济责任方面如有意见或建议,请与审计组联系。审计组成员:组长:齐鹏主审:王婧成员:程飞飞 孙光亚联系人:王婧,联系电话:63602893附件:审计“八不准”工作纪律中国科学技术大学审计委员会办公室 审计处2023年6月30日附件审计“八不准”工作纪律一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通通讯、医疗等费用。二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。七、不准接受被审

  • 经济责任审计公示(〔2023〕22号)2023-06-30

    根据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》《中国科学院院属事业单位主要领导人员经济责任审计规定》及学校相关规定,执行学校批准的《中国科学技术大学2023年审计工作计划》,我处将派出审计组对合肥微尺度物质科学国家研究中心主任罗毅同志自2018年6月以来任职期间经济责任履行情况进行审计,必要时将追溯到相关年度。对罗毅同志在任职期间履行经济责任方面如有意见或建议,请与审计组联系。审计组成员:组长:齐鹏主审:詹传妮成员:李红 邵岩 洪飞联系人:詹传妮,联系电话:63606567附件:审计“八不准”工作纪律中国科学技术大学审计委员会办公室 审计处2023年6月30日附件审计“八不准”工作纪律一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通通讯、医疗等费用。二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务

  • 经济责任审计公示(〔2023〕21号)2023-06-30

    根据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》《中国科学院院属事业单位主要领导人员经济责任审计规定》及学校相关规定,执行学校批准的《中国科学技术大学2023年审计工作计划》,我处将派出审计组对党委书记王兵同志自2018年6月以来任职期间经济责任履行情况进行审计,必要时将追溯到相关年度。对王兵同志在任职期间履行经济责任方面如有意见或建议,请与审计组联系。审计组成员:组长:齐鹏主审:詹传妮成员:李红 邵岩 洪飞联系人:詹传妮,联系电话:63606567附件:审计“八不准”工作纪律中国科学技术大学审计委员会办公室 审计处2023年6月30日附件审计“八不准”工作纪律一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通通讯、医疗等费用。二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。七、不准接受被审计单位和

  • 经济责任审计公示(〔2023〕20号)2023-06-30

    根据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》《中国科学院院属事业单位主要领导人员经济责任审计规定》及学校相关规定,执行学校批准的《中国科学技术大学2023年审计工作计划》,我处将派出审计组对管理学院执行院长余玉刚同志自2017年12月以来任职期间经济责任履行情况进行审计,必要时将追溯到相关年度。对余玉刚同志在任职期间履行经济责任方面如有意见或建议,请与审计组联系。审计组成员:组长:齐鹏主审:王婧成员:程飞飞 孙光亚联系人:王婧,联系电话:63602893附件:审计“八不准”工作纪律中国科学技术大学审计委员会办公室 审计处2023年6月30日附件审计“八不准”工作纪律一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通通讯、医疗等费用。二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。七、不准接受被审

  • 经济责任审计公示(〔2023〕19号)2023-06-30

    根据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》《中国科学院院属事业单位主要领导人员经济责任审计规定》及学校相关规定,执行学校批准的《中国科学技术大学2023年审计工作计划》,我处将派出审计组对管理学院党委书记古继宝同志自2019年6月以来任职期间经济责任履行情况进行审计,必要时将追溯到相关年度。对古继宝同志在任职期间履行经济责任方面如有意见或建议,请与审计组联系。审计组成员:组长:齐鹏主审:王婧成员:程飞飞 孙光亚联系人:王婧,联系电话:63602893附件:审计“八不准”工作纪律中国科学技术大学审计委员会办公室 审计处2023年6月30日附件审计“八不准”工作纪律一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通通讯、医疗等费用。二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。七、不准接受被审计

法规案例

Regulatory case
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  • 中国科学院院属事业单位主要领导人员经济责任审计规定2022-04-05

    为了坚持和加强党对审计工作的集中统一领导,强化对院属事业单位主要领导人员的管理监督,促进领导人员履职尽责、担当作为,确保党中央令行禁止,依据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》、《中国科学院章程》、《中国科学院内部审计工作规定》和其他有关法律法规,结合全院实际,院党组制定了《中国科学院院属事业单位主要领导 2人员经济责任审计规定》,现予印发,请结合实际认真贯彻落实。

  • 中国科学院内部审计工作规定2020-12-01

  • 中国科学技术大学工程造价审计管理办法(试行)2023-10-11

  • 中国科学技术大学审计整改实施办法2023-10-11

  • 中央纪委国家监委公开通报十起违反中央八项规定精神典型问题2023-05-11

      元旦、春节将至,落实中央八项规定精神必须坚定不移、严之又严。日前,中央纪委国家监委对10起违反中央八项规定精神典型问题进行公开通报。具体如下:  湖北省政府原党组成员、副省长曹广晶违规收受礼金,违规公款吃喝,接受可能影响公正执行公务的宴请和旅游安排问题。2013年至2022年,曹广晶先后收受礼金共计75.8万元,其中多次发生在春节期间;2次在某国有企业内部食堂公款吃喝,相关费用由该企业支付;2次接受私营企业主安排的宴请;与家人接受私营企业主安排,赴湖南、贵州等地旅游,住宿、餐饮等费用均由私营企业主支付。曹广晶还存在其他严重违纪违法问题,被开除党籍、开除公职,涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。  四川省人大常委会原党组副书记、副主任王铭晖违规收受礼品、礼金,接受可能影响公正执行公务的宴请和旅游安排问题。2013年至2021年,王铭晖先后收受礼品、礼金折合61万余元;多次接受私营企业主安排的宴请,食用高档菜肴、饮用高档酒水,其中多次发生在元旦、国庆等节日期间;同意其家人多次接受私营企业主安排,赴云南以及日本、新西兰等地旅游,相关费用均由私营企业主支付。王铭晖还存在其他严重违纪违法

  • 2022年审计署移送违纪违法问题线索查处情况2023-05-11

     审计署网站发布《2022年第2号公告:审计署移送违纪违法问题线索查处情况》,案例供审计人员关注:一、中国石油天然气集团有限公司所属企业涉嫌倒卖进口原油问题  审计发现,2015年至2020年,中国石油天然气集团有限公司所属企业涉嫌倒卖进口原油。2021年4月,审计署将此问题线索上报党中央、国务院。国务院联合调查组进行了核查调查并公开通报,至2022年1月,按照党中央、国务院决定,有关部门对中国石油倒卖进口原油问题依规依纪依法进行了严肃处理,对违法违规获利予以追缴。二、一些债务沉重地区违规兴建楼堂馆所问题  审计发现,2015年以来,青海、宁夏、贵州、云南等4个地方政府债务风险较高的地区,有8个项目不同程度存在违规兴建楼堂馆所问题。2021年6月,审计署将此问题线索上报党中央、国务院。2021年10月,国务院办公厅印发《关于部分债务沉重地区违规兴建楼堂馆所问题的通报》(国办发(2021)39号)进行了公开通报,要求加大监督问责力度,抓实抓细楼堂馆所建设管理,坚决刹住违规兴建楼堂馆所的不正之风。三、中国东方资产管理股份有限公司原党委委员、副总裁胡小钢涉嫌违规决策造成国有资产损失问题  审