2025年12月2日上午,我校经济责任审计联席会议召开2025年度第二次会议,校党委常委、组织部部长申成龙,校纪委副书记马壮、财务处处长姚子龙、资产与后勤保障处处长韦巍巍、党委巡视办公室副主任汤茜、人力资源部副部长朱波、审计处副处长齐鹏出席会议,审计处处长吕冰涛主持会议。会议听取了审计结果运用工作情况和2025年度审计项目进展情况的汇报,审议了审计整改对账销号事宜,围绕学校内部审计发现典型问题、经济责任审计结果深化运用情况等重点工作进行了深入研讨。会议强调,联席会议各成员单位要深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作重要指示精神,以新时代中国特色社会主义思想为指导,在学校审计委员会领导下,更好发挥联席会议机制作用,坚持同题共答、同频共振、同向发力,深化各类监督贯通协同,增强工作合力。要继续提高审计结果反馈和整改工作质效,加强协调配合,推动审计成果权威高效运用,为服务保障学校高质量发展贡献力量。 (审计处)
2025年11月13日至14日,为加强异地建设项目投资控制与管理,提升工程造价咨询质量,审计处会同基本建设处,先后对苏州仁爱路166号教师公寓前期配套工程、上海科教基地03地块室外综合管网及环境改造工程、上海科教基地(一期)项目等三个异地项目的造价咨询服务单位进行约谈。审计处处长吕冰涛主持会议,基本建设处副处长周慧平、相关部门工作人员、相关参建单位共同参会。相关项目跟踪审计单位、结算审计单位分别汇报了项目投资完成情况、造价咨询工作开展情况、已采取的控制措施、遇到的难点问题及下一步工作计划,代建单位、监理单位介绍了项目的总体建设概况、当前进展和整体进度计划。会议指出了各参建单位协同配合、信息互通的重要性,要求造价咨询单位与代建、监理、施工等其他参建单位做好沟通,共同推动项目高效、规范实施。会议强调,跟踪审计单位、结算审计单位在项目建设管理中扮演着至关重要的“经济卫士”角色,各造价咨询单位必须牢固树立责任意识与风险意识,严格把好造价控制关。切实履行合同约定的各项承诺与责任义务,确保派驻人员的专业能力与数量符合要求;要充分利用自身的专业技术优势,深入项目现场,精准审核工程计量与计价,加强对设
5月21日下午,校党委书记、审计委员会主任舒歌群主持召开学校审计委员会2025年度第一次会议,校领导、审计委员会副主任刘浏、邓建松、薛天、申成龙和审计委员会各成员单位负责人参加会议。 会议听取了2024年审计项目开展及审计结果运用情况汇报,审议通过2025年度审计计划、审计整改对账销号问题清单及其他事项。 舒歌群强调,审计是党和国家监督体系的重要组成部分,要认真贯彻落实二十届中央审计委员会第一次会议精神和习近平总书记关于审计工作的重要指示精神,在管党治党、办校治校中充分发挥如臂使指、如影随形、如雷贯耳的监督作用。要做好系统谋划,以经济活动为切入点,深入全面查找管理过程中的风险点,加强审计全过程监督,促进学校治理水平提升。要强化审计队伍自身业务能力和水平,加强对审计发现问题的规律性、综合性分析,提高审计发现问题、分析问题、解决问题的能力。要深化审计结果运用,通过多部门协同联动,传导责任压力,精准追责问责,从严推动审计整改,以高度的政治责任感确保“双一流”引导专项资金相关问题的整改到位,做实做细审计整改“后半篇文章”。 (审计处)
2025年5月9日上午,我校经济责任审计联席会议举行本年度第一次会议,校党委常委、组织部部长申成龙,校纪委副书记杨凡、人力资源部部长陈卫东、财务处处长姚子龙、资产与后勤保障处处长赵钢、党委巡视办公室副主任汤茜、财务处副处长路媛媛、审计处副处长齐鹏出席会议,学校审计委员会办公室主任、审计处处长吕冰涛主持会议。 会议听取了审计发现问题整改进展情况、经济责任审计开展情况汇报,审议通过2025年度经济责任审计建议计划,并就经济责任审计发现问题结果运用工作进行了充分讨论。 会议建议,拟销号问题的整改工作要突出重点强化效果,对于可能涉及违反中央八项规定精神的相关问题,要加强风险防控,将整改举措走深走实。 会议强调,联席会议成员单位要进一步强化监督合力,多措并举提升审计质量,以高质量审计成果形成威慑力,充分运用好审计结果,做实审计整改下半篇文章。(审计处)
为进一步加强科研经费管理,提升科研经济业务规范管理,审计处联合科研部、财务处于2025年1月9日下午召开会议,反馈学校2024年度科研经济业务审计结果,部署整改要求。审计处处长吕冰涛主持会议,科研部副部长刘静、财务处副处长高维孝、审计处副处长齐鹏和相关科研业务单元人员参加会议。 会上,审计处高夏玫介绍了2024年度经济业务审计审计的开展情况,通报了审计发现问题及整改要求。与会人员就本次审计发现问题整改和科研经费合理使用、规范管理进行了深入交流。 会议强调,各相关科研业务单元要充分认识审计整改的重要性,全面纠正审计发现的问题,按时反馈审计整改报告。同时,要举一反三,认真学习学校科研经费相关管理制度,严格遵守各项规定要求。(审计处)
2025年1月8日上午,审计处党支部召开全体党员大会暨主题党日活动。常进校长以普通党员身份参加会议,领学习近平总书记重要文章《深入推进党的自我革命》,并与大家一起交流学习心得。 常进指出,中华民族伟大复兴的战略全局和世界百年未有之大变局,就是党的自我革命提出的历史条件和时代背景,在当前的关键时期,保证党员队伍的纯净性和革命性至关重要。只有保持反腐永远在路上,党的自我革命永远在路上,才能为战胜一切困难奠定坚实的根本。 他强调,在学校迈向世界一流大学前列的新征程中,科大人一定要秉持“不怕苦、不服输”的精神,勇于担当使命,敢于干事创业。审计人员要进一步提高政治站位,主动承担重要使命,坚守经济监督定位,围绕学校中心工作,聚焦重大工程和重大项目,充分发挥审计在促进学校治理、守牢风险底线上的独特作用,为学校高质量发展保驾护航。 会议还学习了二十届中央审计委员会第二次会议精神。审计处全体同志纷纷表态,要敢于担当作为、齐心协力,不断提高监督服务、防范化解风险的本领,当好学校经济安全的“守护者”,当好师生利益的“忠诚卫士”。 (审计处党支部)
11月15日下午,学校召开审计委员会2024年度第二次会议,会议由校党委书记、审计委员会主任舒歌群主持,校长、审计委员会主任常进,校领导、审计委员会副主任刘浏,审计委员会各成员单位负责人等参加会议。 会议听取审计委员会办公室主任、审计处处长吕冰涛就2024年度审计项目开展情况和2023年度审计发现问题整改情况的汇报,审议通过2023年度审计整改对账销号问题清单(第一批)及其他事项。 常进肯定了近阶段学校审计工作取得的成绩,强调要进一步加强党对审计工作的领导,深刻领会党中央赋予审计工作的新使命,全面贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话重要指示批示精神,切实发挥审计在促进学校完善治理、权力规范运行等方面的重要作用。审计部门要坚决扛起督促整改责任,以高质量审计监督推动学校高质量发展。 舒歌群指出,审计是学校监督体系的重要组成部分,是推动学校治理体系和治理能力现代化的重要力量。要持续加强经济责任审计联席会议成员单位联动协同,建立高效良性的工作机制,形成监督合力。他强调,审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”同样重要,要进一步健全完善审计整改销号工作机制,严把审计整改
9月30日,审计处党支部召开全体党员大会暨主题党日活动。校长、党委副书记常进同志以普通党员身份参加会议,审计处处长、支部书记吕冰涛同志主持会议。常进领学二十届中央审计委员会第三次会议精神,吕冰涛领学《习近平谈治国理政》第五卷《健全全面从严治党体系,推动新时代党的建设新的伟大工程向纵深发展》,全体参会人员自学习近平总书记《求是》杂志署名文章《弘扬伟大抗战精神,向着中华民族伟大复兴的光辉彼岸奋勇前进》。常进强调,审计部门和审计人员要提高政治站位,深刻领会二十届中央审计委员会第三次会议精神,进一步提升服务大局的主动性和契合性,聚集学校“两重”“两新”项目、科研经费、异地机构等资金资源集中、风险隐患突出的领域,增强审计监督的针对性,加大审计监督的力度和频率,及时发现问题,解决问题,防止“小毛病”变成“大问题”。要坚持原则,敢于较真碰硬,“稳准狠”地履行审计监督职责,压实审计整改责任。(审计处党支部)
为了坚持和加强党对审计工作的集中统一领导,强化对院属事业单位主要领导人员的管理监督,促进领导人员履职尽责、担当作为,确保党中央令行禁止,依据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》、《中国科学院章程》、《中国科学院内部审计工作规定》和其他有关法律法规,结合全院实际,院党组制定了《中国科学院院属事业单位主要领导 2人员经济责任审计规定》,现予印发,请结合实际认真贯彻落实。
元旦、春节将至,落实中央八项规定精神必须坚定不移、严之又严。日前,中央纪委国家监委对10起违反中央八项规定精神典型问题进行公开通报。具体如下: 湖北省政府原党组成员、副省长曹广晶违规收受礼金,违规公款吃喝,接受可能影响公正执行公务的宴请和旅游安排问题。2013年至2022年,曹广晶先后收受礼金共计75.8万元,其中多次发生在春节期间;2次在某国有企业内部食堂公款吃喝,相关费用由该企业支付;2次接受私营企业主安排的宴请;与家人接受私营企业主安排,赴湖南、贵州等地旅游,住宿、餐饮等费用均由私营企业主支付。曹广晶还存在其他严重违纪违法问题,被开除党籍、开除公职,涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。 四川省人大常委会原党组副书记、副主任王铭晖违规收受礼品、礼金,接受可能影响公正执行公务的宴请和旅游安排问题。2013年至2021年,王铭晖先后收受礼品、礼金折合61万余元;多次接受私营企业主安排的宴请,食用高档菜肴、饮用高档酒水,其中多次发生在元旦、国庆等节日期间;同意其家人多次接受私营企业主安排,赴云南以及日本、新西兰等地旅游,相关费用均由私营企业主支付。王铭晖还存在其他严重违纪违法
审计署网站发布《2022年第2号公告:审计署移送违纪违法问题线索查处情况》,案例供审计人员关注:一、中国石油天然气集团有限公司所属企业涉嫌倒卖进口原油问题 审计发现,2015年至2020年,中国石油天然气集团有限公司所属企业涉嫌倒卖进口原油。2021年4月,审计署将此问题线索上报党中央、国务院。国务院联合调查组进行了核查调查并公开通报,至2022年1月,按照党中央、国务院决定,有关部门对中国石油倒卖进口原油问题依规依纪依法进行了严肃处理,对违法违规获利予以追缴。二、一些债务沉重地区违规兴建楼堂馆所问题 审计发现,2015年以来,青海、宁夏、贵州、云南等4个地方政府债务风险较高的地区,有8个项目不同程度存在违规兴建楼堂馆所问题。2021年6月,审计署将此问题线索上报党中央、国务院。2021年10月,国务院办公厅印发《关于部分债务沉重地区违规兴建楼堂馆所问题的通报》(国办发(2021)39号)进行了公开通报,要求加大监督问责力度,抓实抓细楼堂馆所建设管理,坚决刹住违规兴建楼堂馆所的不正之风。三、中国东方资产管理股份有限公司原党委委员、副总裁胡小钢涉嫌违规决策造成国有资产损失问题 审