11月15日下午,学校召开审计委员会2024年度第二次会议,会议由校党委书记、审计委员会主任舒歌群主持,校长、审计委员会主任常进,校领导、审计委员会副主任刘浏,审计委员会各成员单位负责人等参加会议。 会议听取审计委员会办公室主任、审计处处长吕冰涛就2024年度审计项目开展情况和2023年度审计发现问题整改情况的汇报,审议通过2023年度审计整改对账销号问题清单(第一批)及其他事项。 常进肯定了近阶段学校审计工作取得的成绩,强调要进一步加强党对审计工作的领导,深刻领会党中央赋予审计工作的新使命,全面贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话重要指示批示精神,切实发挥审计在促进学校完善治理、权力规范运行等方面的重要作用。审计部门要坚决扛起督促整改责任,以高质量审计监督推动学校高质量发展。 舒歌群指出,审计是学校监督体系的重要组成部分,是推动学校治理体系和治理能力现代化的重要力量。要持续加强经济责任审计联席会议成员单位联动协同,建立高效良性的工作机制,形成监督合力。他强调,审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”同样重要,要进一步健全完善审计整改销号工作机制,严把审计整改
10月23日至29日,审计处会同党委组织部组织召开原大数据学院、软件学院、图书馆、科技成果转移转化办公室、校医院、对外联络与基金事务处等6家单位的经济责任审计进点会议,有序推进2024年度审计项目实施。 进点会上,审计处处长吕冰涛宣读审计通知书,强调审计工作“四严禁”要求和“八不准”工作纪律,各审计组主审详细介绍审计具体安排和配合要求。 党委组织部副部长马壮、燕京晶分别出席会议并讲话,要求各被审计单位高度重视做好协调配合。各被审计单位相关负责人就任期内的经济责任履行情况进行了汇报。 为确审计工作顺利开展,审计处分别于10月16日和11月1日对协审人员进行了两次专业培训,提升发现审计问题质量和效率,保质保量完成审计工作。 (审计处)
2024年10月31日上午,我校经济责任审计联席会议召开2024年度第二次会议,人力资源部部长陈卫东、资产与后勤保障处处长赵钢、党委组织部副部长燕京晶、党委巡视办公室副主任汤茜、纪检监察机构第一纪检监察室主任启发、财务处副处长路媛媛、审计处副处长齐鹏出席会议,学校审计委员会办公室主任、审计处处长吕冰涛主持会议。 会议听取了审计处关于2024年经济责任审计开展情况和2023年度经济责任审计发现问题整改进展情况的通报,了解了2023年度其它审计项目发现问题整改进展情况,并就审计成果运用进行了交流讨论会议认为,审计整改销号要明确整改标准,把住销号关口,推动构建审计整改“闭环”机制,切实做好审计监督“下半篇文章。 会议强调,要充分发挥联席会议沟通协调重要作用,推动协同机制规范化,强化审计成果运用,推动学校高质量发展。(审计处)
2024年8月24日,校党委书记、审计委员会主任舒歌群主持召开学校审计委员会会议,校长、审计委员会主任包信和,校领导蒋一、刘浏、邓建松、薛天、王伟、申成龙及审计委员会成员单位负责人参加会议。 会议听取了审计委员会办公室、审计处关于审计工作开展情况、审计计划及审计整改情况的汇报,并就相关工作进行交流讨论。 包信和肯定了学校审计委员会成立以来学校审计工作取得的成绩,结合学校审计工作指出,审计是党和国家监督体系的重要组成部分,是推动国家治理体系和治理能力现代化的重要力量,在努力办出中国特色、科大风格的世界一流大学新征程上,学校内部审计担负着重要使命,要把牢审计工作正确政治方向,认真学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示要求,自觉把党的领导落实到审计工作全过程各方面,持续提升审计工作质量,持续强化对关键领域的常态监督,充分发挥“利剑”作用。包信和对做好2024年度审计工作提出要求和期望,一是要加强审计自身建设,深入学习和研究审计署审计项目,不断提升专业能力;二是要深化对审计整改的思想认识,各单位要坚决扛起审计整改的政治责任,举一反三推动源头治理。 舒歌群对今后的审计工作提出明确要
为确保帮扶资金有效助推地方经济社会发展,严肃财经纪律,助推帮扶项目有效落地,助力地方乡村振兴,进一步履行审计监督职责,7月25日至26日,中国科学院监督与审计局副局长曹凝一行到贵州省六枝特区审计我校科技帮扶项目执行情况。审计处处长吕冰涛、学校派驻六枝特区帮扶干部夏晶等陪同。 审计组紧扣审计工作计划,聚焦项目落地落实情况、帮扶资产使用绩效、项目资产后续管理情况,通过听取相关负责人汇报,与相关单位、村居、企业座谈交流,实地走访项目建设地等方式,对帮扶资金实施的六枝特区电商新业态兴农示范项目、数字乡村示范项目等进行了现场审计。 下一步,我校驻六枝帮扶工作组将针对审计组提出的问题积极整改并加强财务管理、严肃财经纪律,同时有效使用和规范各类专项资金的规范实施。
2024年7月24日上午,审计处举行合肥先进光源项目基础设施建设工程全过程造价咨询单位约谈会,审计处副处长齐鹏、国家同步辐射实验室党委副书记余芹、合肥先进光源项目建安及公共设施总体副主任向小军、上海正弘建设工程顾问有限公司项目负责人解子芹等相关人员参加会议,审计处处长吕冰涛主持会议。 会上,上海正弘建设工程顾问有限公司汇报了合肥先进光源项目基础设施建设工程全过程造价咨询工作进展情况,审计处工程审计办公室主任王婧就造价咨询工作的规范开展提出了要求,事务所要秉持“诚信为本,操守为重”的理念,认真履行全过程造价咨询的工作职责,聚焦关键时、关键事、关键人,对工程建设各阶段的管理情况及其结果进行分析和评价,适时开展工程过程预结算,依据设计概算批复,控制工程总价,降低风险敞口,保障建设顺利实施。 与会人员还就项目投资控制等方面展开深入讨论,建议项目进一步完善管理制度、规范工作程序、规避潜在风险。(审计处)
2024年7月11日上午,我校经济责任审计联席会议举行2024年度第一次会议,党委组织部、党委巡视工作办公室、纪检监察机构、人力资源部、财务处、资产与后勤保障处等联席会议成员单位负责人出席会议,学校审计委员会办公室主任、审计处处长吕冰涛主持会议。 联席会议办公室主任、审计处副处长齐鹏向会议报告了学校2023年度经济责任审计工作开展情况和审计发现问题的整改情况,经学校审计委员会批准,审计处2023年对18家单位的22位中层领导人员开展经济责任审计,其中11家单位已提交审计整改报告。 会议还审议了2024年度学校中层领导人员经济责任审计建议计划和《中层领导人员经济责任告知书》,参会人员围绕强化贯通协同、审计结果运用等方面展开深入讨论,并就下一步工作提出了意见和建议。 会议认为,2023年度,在学校审计委员会领导下,联席会议各成员单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实校党委对审计工作决策部署,持续加强工作协同配合,扎实推进审计整改,工作成效显著。 会议强调,面对新形势新要求,要进一步加强审计监督与各类监督贯通协同,完善经济责任审计结果反馈机制,深化审计成果运用
4月23日下午,审计处党支部与基本建设处党支部在中校区动力保障楼407会议室,开展“党建业务相融合,双融双促谋发展”主题党日活动。支部全体党员参加共建活动。 首先大家通过观看新闻视频,集中学习中共中央办公厅《关于在全党开展党纪学习教育的通知》精神。审计处党支部书记尹红、基本建设处党支部书记赵国飞依次领学习近平总书记关于党纪学习教育的重要论述,审计处副处长齐鹏领学习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话,基本建设处副处长方春领学《中国共产党纪律处分条例》第一章、第二章,并围绕学习主题展开深入交流。随后,大家一同前往东校区物理楼,查看维修改造施工现场,并就业务问题进行了讨论。 本次活动是审计处党支部、基本建设处党支部推动主题教育持续走深走实的生动实践。未来,双方会进一步加强联系与交流,发挥党建同频共振的合力,坚持把党建与业务工作有机融合贯穿始终,开展一系列支部共建活动,为共同推动学校事业高质量发展作出更大贡献(审计处党支部、基本建设处党支部)
为了坚持和加强党对审计工作的集中统一领导,强化对院属事业单位主要领导人员的管理监督,促进领导人员履职尽责、担当作为,确保党中央令行禁止,依据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》、《中国科学院章程》、《中国科学院内部审计工作规定》和其他有关法律法规,结合全院实际,院党组制定了《中国科学院院属事业单位主要领导 2人员经济责任审计规定》,现予印发,请结合实际认真贯彻落实。
元旦、春节将至,落实中央八项规定精神必须坚定不移、严之又严。日前,中央纪委国家监委对10起违反中央八项规定精神典型问题进行公开通报。具体如下: 湖北省政府原党组成员、副省长曹广晶违规收受礼金,违规公款吃喝,接受可能影响公正执行公务的宴请和旅游安排问题。2013年至2022年,曹广晶先后收受礼金共计75.8万元,其中多次发生在春节期间;2次在某国有企业内部食堂公款吃喝,相关费用由该企业支付;2次接受私营企业主安排的宴请;与家人接受私营企业主安排,赴湖南、贵州等地旅游,住宿、餐饮等费用均由私营企业主支付。曹广晶还存在其他严重违纪违法问题,被开除党籍、开除公职,涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。 四川省人大常委会原党组副书记、副主任王铭晖违规收受礼品、礼金,接受可能影响公正执行公务的宴请和旅游安排问题。2013年至2021年,王铭晖先后收受礼品、礼金折合61万余元;多次接受私营企业主安排的宴请,食用高档菜肴、饮用高档酒水,其中多次发生在元旦、国庆等节日期间;同意其家人多次接受私营企业主安排,赴云南以及日本、新西兰等地旅游,相关费用均由私营企业主支付。王铭晖还存在其他严重违纪违法
审计署网站发布《2022年第2号公告:审计署移送违纪违法问题线索查处情况》,案例供审计人员关注:一、中国石油天然气集团有限公司所属企业涉嫌倒卖进口原油问题 审计发现,2015年至2020年,中国石油天然气集团有限公司所属企业涉嫌倒卖进口原油。2021年4月,审计署将此问题线索上报党中央、国务院。国务院联合调查组进行了核查调查并公开通报,至2022年1月,按照党中央、国务院决定,有关部门对中国石油倒卖进口原油问题依规依纪依法进行了严肃处理,对违法违规获利予以追缴。二、一些债务沉重地区违规兴建楼堂馆所问题 审计发现,2015年以来,青海、宁夏、贵州、云南等4个地方政府债务风险较高的地区,有8个项目不同程度存在违规兴建楼堂馆所问题。2021年6月,审计署将此问题线索上报党中央、国务院。2021年10月,国务院办公厅印发《关于部分债务沉重地区违规兴建楼堂馆所问题的通报》(国办发(2021)39号)进行了公开通报,要求加大监督问责力度,抓实抓细楼堂馆所建设管理,坚决刹住违规兴建楼堂馆所的不正之风。三、中国东方资产管理股份有限公司原党委委员、副总裁胡小钢涉嫌违规决策造成国有资产损失问题 审