工作动态

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审计处赴合肥工业大学调研交流
审计处召开工程造价审计培训交流会
学校召开审计委员会 2025年度第二次会议
我校经济责任审计联席会议研讨审计结果运用
我处积极推进异地项目工程造价审计工作
学校召开审计委员会2025年度第一次会议
  • 审计处赴合肥工业大学调研交流2026-01-21

      为进一步提升内部审计工作水平,2026年1月20日下午,审计处联合附一院审计处,共同赴合肥工业大学开展专题调研交流。审计处处长吕冰涛,附一院审计处处长戴智敏、副处长徐红,合肥工业大学审计处处长陈竹、副处长伍珊、副处长张军等15人参加了活动。活动由合肥工业大学审计处处长陈竹主持。  合肥工业大学审计处处长陈竹对我校调研组和附一院调研组的到来表示热烈欢迎,并详细介绍了合肥工业大学内审机构设置、队伍建设、各类审计监督、信息化平台建设与应用等方面的成熟做法和宝贵经验。我校审计处处长吕冰涛,附一院审计处处长戴智敏也分别对本单位内部审计工作做了相关介绍。随后,大家围绕新时期高校内部审计工作的定位与挑战、经济责任审计、工程审计、科研经费审计、审计整改与结果运用,以及数字化审计建设等共同关心的议题,进行了广泛深入的交流研讨。  审计处将在认真总结本次调研成果的基础上,结合学校实际,积极研究吸收有益经验,不断提升审计工作的专业化、规范化水平,切实履行好内部审计的监督、评价和建议职能,努力为推动学校各项事业高质量发展贡献审计力量。

  • 审计处召开工程造价审计培训交流会2026-01-21

      为加强校内工程造价审计工作管理,提升工程造价审计质量,2026年1月20日上午,审计处组织召开了校内工程造价审计培训交流会。承担学校工程造价咨询服务工作的事务所负责人,基本建设处、审计处相关工作人员参加会议,审计处处长吕冰涛主持会议。  审计处工程办公室主任王婧介绍了校内工程造价审计工作流程和关键环节的操作规范与质量标准,结合实务案例深入剖析了常见问题与风险点。基本建设处邓聪聪老师阐述了学校工程建设项目全过程管理框架、规章制度及相关岗位职责,重点解读了工程造价相关的合同条款、工程变更流程等内容。  审计处处长吕冰涛就规范开展工程造价审计工作提出要求。工程造价审计工作是学校节约建设资金、提高投资效益、防范廉政风险的关键环节,各咨询服务单位要牢固树立责任意识与服务意识,坚持客观公正、严谨细致的职业操守,加强工程造价政策法规学习,压实审核报告质量主体责任,确保审核结论经得起检验。各咨询服务单位要主动与审计处、基本建设处、项目参建单位沟通,及时向审计处反馈疑难问题,共同研讨解决方案,提升工程造价审计质效。  参会人员针对会议事项进行了交流讨论,表示将严格对照要求,内化培训内容,不断提升团队

  • 学校召开审计委员会 2025年度第二次会议2025-12-26

      12月23日上午,校长、审计委员会主任常进主持召开学校审计委员会2025年度第二次会议,校党委书记、审计委员会主任舒歌群,校领导、审计委员会副主任蒋一、薛天、申成龙和审计委员会各成员单位负责人参加会议。  会议学习了习近平总书记关于审计工作重要指示精神,听取了审计工作进展和审计结果运用情况汇报,审议了审计整改对账销号问题。  常进紧扣“立德树人”根本任务,结合审计监督职能提出明确要求。他指出,育人是学校的核心使命,要将品德教育融入人才培养全链条,引导学生明大德、守公德、严私德,树立正确价值观,自觉严守纪律红线。要健全违规违纪查处机制,压实项目指导教师责任,坚持“零容忍”态度,以严肃问责形成震慑效应,营造风清气正的育人环境。相关职能部门要完善规章制度,在不增加科研人员负担的前提下,加强经济业务管控,优化信息化、智能化系统的应用,进一步健全长效监管机制。  舒歌群聚焦审计监督与学校治理深度融合作出工作部署。他强调,审计监督是全面从严治党的重要抓手,是完善学校治理的关键支撑,要以审计整改为契机,将整改工作切实转化为改进管理、提升效能的动力。一是要推动形成监督合力,通过“审前共商、审中协作

  • 我校经济责任审计联席会议研讨审计结果运用2025-12-03

    2025年12月2日上午,我校经济责任审计联席会议召开2025年度第二次会议,校党委常委、组织部部长申成龙,校纪委副书记马壮、财务处处长姚子龙、资产与后勤保障处处长韦巍巍、党委巡视办公室副主任汤茜、人力资源部副部长朱波、审计处副处长齐鹏出席会议,审计处处长吕冰涛主持会议。会议听取了审计结果运用工作情况和2025年度审计项目进展情况的汇报,审议了审计整改对账销号事宜,围绕学校内部审计发现典型问题、经济责任审计结果深化运用情况等重点工作进行了深入研讨。会议强调,联席会议各成员单位要深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作重要指示精神,以新时代中国特色社会主义思想为指导,在学校审计委员会领导下,更好发挥联席会议机制作用,坚持同题共答、同频共振、同向发力,深化各类监督贯通协同,增强工作合力。要继续提高审计结果反馈和整改工作质效,加强协调配合,推动审计成果权威高效运用,为服务保障学校高质量发展贡献力量。 (审计处)

  • 我处积极推进异地项目工程造价审计工作2025-11-17

    2025年11月13日至14日,为加强异地建设项目投资控制与管理,提升工程造价咨询质量,审计处会同基本建设处,先后对苏州仁爱路166号教师公寓前期配套工程、上海科教基地03地块室外综合管网及环境改造工程、上海科教基地(一期)项目等三个异地项目的造价咨询服务单位进行约谈。审计处处长吕冰涛主持会议,基本建设处副处长周慧平、相关部门工作人员、相关参建单位共同参会。相关项目跟踪审计单位、结算审计单位分别汇报了项目投资完成情况、造价咨询工作开展情况、已采取的控制措施、遇到的难点问题及下一步工作计划,代建单位、监理单位介绍了项目的总体建设概况、当前进展和整体进度计划。会议指出了各参建单位协同配合、信息互通的重要性,要求造价咨询单位与代建、监理、施工等其他参建单位做好沟通,共同推动项目高效、规范实施。会议强调,跟踪审计单位、结算审计单位在项目建设管理中扮演着至关重要的“经济卫士”角色,各造价咨询单位必须牢固树立责任意识与风险意识,严格把好造价控制关。切实履行合同约定的各项承诺与责任义务,确保派驻人员的专业能力与数量符合要求;要充分利用自身的专业技术优势,深入项目现场,精准审核工程计量与计价,加强对设

  • 学校召开审计委员会2025年度第一次会议2025-05-23

      5月21日下午,校党委书记、审计委员会主任舒歌群主持召开学校审计委员会2025年度第一次会议,校领导、审计委员会副主任刘浏、邓建松、薛天、申成龙和审计委员会各成员单位负责人参加会议。  会议听取了2024年审计项目开展及审计结果运用情况汇报,审议通过2025年度审计计划、审计整改对账销号问题清单及其他事项。  舒歌群强调,审计是党和国家监督体系的重要组成部分,要认真贯彻落实二十届中央审计委员会第一次会议精神和习近平总书记关于审计工作的重要指示精神,在管党治党、办校治校中充分发挥如臂使指、如影随形、如雷贯耳的监督作用。要做好系统谋划,以经济活动为切入点,深入全面查找管理过程中的风险点,加强审计全过程监督,促进学校治理水平提升。要强化审计队伍自身业务能力和水平,加强对审计发现问题的规律性、综合性分析,提高审计发现问题、分析问题、解决问题的能力。要深化审计结果运用,通过多部门协同联动,传导责任压力,精准追责问责,从严推动审计整改,以高度的政治责任感确保“双一流”引导专项资金相关问题的整改到位,做实做细审计整改“后半篇文章”。  (审计处)

  • 学校经济责任审计联席会议2025年度第一次会议召开2025-05-12

      2025年5月9日上午,我校经济责任审计联席会议举行本年度第一次会议,校党委常委、组织部部长申成龙,校纪委副书记杨凡、人力资源部部长陈卫东、财务处处长姚子龙、资产与后勤保障处处长赵钢、党委巡视办公室副主任汤茜、财务处副处长路媛媛、审计处副处长齐鹏出席会议,学校审计委员会办公室主任、审计处处长吕冰涛主持会议。  会议听取了审计发现问题整改进展情况、经济责任审计开展情况汇报,审议通过2025年度经济责任审计建议计划,并就经济责任审计发现问题结果运用工作进行了充分讨论。  会议建议,拟销号问题的整改工作要突出重点强化效果,对于可能涉及违反中央八项规定精神的相关问题,要加强风险防控,将整改举措走深走实。  会议强调,联席会议成员单位要进一步强化监督合力,多措并举提升审计质量,以高质量审计成果形成威慑力,充分运用好审计结果,做实审计整改下半篇文章。(审计处)

党务专栏

PARTY AFFAIRS
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审计处党支部开展主题党日活动2025-10-09

9月30日,审计处党支部召开全体党员大会暨主题党日活动。校长、党委副书记常进同志以普通党员身份参加会议,审计处处长、支部书记吕冰涛同志主持会议。常进领学二十届中央审计委员会第三次会议精神,吕冰涛领学《习近平谈治国理政》第五卷《健全全面从严治党体系,推动新时代党的建设新的伟大工程向纵深发展》,全体参会人员自学习近平总书记《求是》杂志署名文章《弘扬伟大抗战精神,向着中华民族伟大复兴的光辉彼岸奋勇前进》。常进强调,审计部门和审计人员要提高政治站位,深刻领会二十届中央审计委员会第三次会议精神,进一步提升服务大局的主动性和契合性,聚集学校“两重”“两新”项目、科研经费、异地机构等资金资源集中、风险隐患突出的领域,增强审计监督的针对性,加大审计监督的力度和频率,及时发现问题,解决问题,防止“小毛病”变成“大问题”。要坚持原则,敢于较真碰硬,“稳准狠”地履行审计监督职责,压实审计整改责任。(审计处党支部)

法规案例

Regulatory case
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  • 中国科学院院属事业单位主要领导人员经济责任审计规定2022-04-05

    为了坚持和加强党对审计工作的集中统一领导,强化对院属事业单位主要领导人员的管理监督,促进领导人员履职尽责、担当作为,确保党中央令行禁止,依据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》、《中国科学院章程》、《中国科学院内部审计工作规定》和其他有关法律法规,结合全院实际,院党组制定了《中国科学院院属事业单位主要领导 2人员经济责任审计规定》,现予印发,请结合实际认真贯彻落实。

  • 中国科学院内部审计工作规定2020-12-01

  • 中国科学技术大学工程造价审计管理办法(试行)2023-10-11

  • 中国科学技术大学审计整改实施办法2023-10-11

  • 中央纪委国家监委公开通报十起违反中央八项规定精神典型问题2023-05-11

      元旦、春节将至,落实中央八项规定精神必须坚定不移、严之又严。日前,中央纪委国家监委对10起违反中央八项规定精神典型问题进行公开通报。具体如下:  湖北省政府原党组成员、副省长曹广晶违规收受礼金,违规公款吃喝,接受可能影响公正执行公务的宴请和旅游安排问题。2013年至2022年,曹广晶先后收受礼金共计75.8万元,其中多次发生在春节期间;2次在某国有企业内部食堂公款吃喝,相关费用由该企业支付;2次接受私营企业主安排的宴请;与家人接受私营企业主安排,赴湖南、贵州等地旅游,住宿、餐饮等费用均由私营企业主支付。曹广晶还存在其他严重违纪违法问题,被开除党籍、开除公职,涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。  四川省人大常委会原党组副书记、副主任王铭晖违规收受礼品、礼金,接受可能影响公正执行公务的宴请和旅游安排问题。2013年至2021年,王铭晖先后收受礼品、礼金折合61万余元;多次接受私营企业主安排的宴请,食用高档菜肴、饮用高档酒水,其中多次发生在元旦、国庆等节日期间;同意其家人多次接受私营企业主安排,赴云南以及日本、新西兰等地旅游,相关费用均由私营企业主支付。王铭晖还存在其他严重违纪违法

  • 2022年审计署移送违纪违法问题线索查处情况2023-05-11

     审计署网站发布《2022年第2号公告:审计署移送违纪违法问题线索查处情况》,案例供审计人员关注:一、中国石油天然气集团有限公司所属企业涉嫌倒卖进口原油问题  审计发现,2015年至2020年,中国石油天然气集团有限公司所属企业涉嫌倒卖进口原油。2021年4月,审计署将此问题线索上报党中央、国务院。国务院联合调查组进行了核查调查并公开通报,至2022年1月,按照党中央、国务院决定,有关部门对中国石油倒卖进口原油问题依规依纪依法进行了严肃处理,对违法违规获利予以追缴。二、一些债务沉重地区违规兴建楼堂馆所问题  审计发现,2015年以来,青海、宁夏、贵州、云南等4个地方政府债务风险较高的地区,有8个项目不同程度存在违规兴建楼堂馆所问题。2021年6月,审计署将此问题线索上报党中央、国务院。2021年10月,国务院办公厅印发《关于部分债务沉重地区违规兴建楼堂馆所问题的通报》(国办发(2021)39号)进行了公开通报,要求加大监督问责力度,抓实抓细楼堂馆所建设管理,坚决刹住违规兴建楼堂馆所的不正之风。三、中国东方资产管理股份有限公司原党委委员、副总裁胡小钢涉嫌违规决策造成国有资产损失问题  审