为进一步加强科研经费管理,提升科研经济业务规范管理,审计处联合科研部、财务处于2025年1月9日下午召开会议,反馈学校2024年度科研经济业务审计结果,部署整改要求。审计处处长吕冰涛主持会议,科研部副部长刘静、财务处副处长高维孝、审计处副处长齐鹏和相关科研业务单元人员参加会议。 会上,审计处高夏玫介绍了2024年度经济业务审计审计的开展情况,通报了审计发现问题及整改要求。与会人员就本次审计发现问题整改和科研经费合理使用、规范管理进行了深入交流。 会议强调,各相关科研业务单元要充分认识审计整改的重要性,全面纠正审计发现的问题,按时反馈审计整改报告。同时,要举一反三,认真学习学校科研经费相关管理制度,严格遵守各项规定要求。(审计处)
2025年1月8日上午,审计处党支部召开全体党员大会暨主题党日活动。常进校长以普通党员身份参加会议,领学习近平总书记重要文章《深入推进党的自我革命》,并与大家一起交流学习心得。 常进指出,中华民族伟大复兴的战略全局和世界百年未有之大变局,就是党的自我革命提出的历史条件和时代背景,在当前的关键时期,保证党员队伍的纯净性和革命性至关重要。只有保持反腐永远在路上,党的自我革命永远在路上,才能为战胜一切困难奠定坚实的根本。 他强调,在学校迈向世界一流大学前列的新征程中,科大人一定要秉持“不怕苦、不服输”的精神,勇于担当使命,敢于干事创业。审计人员要进一步提高政治站位,主动承担重要使命,坚守经济监督定位,围绕学校中心工作,聚焦重大工程和重大项目,充分发挥审计在促进学校治理、守牢风险底线上的独特作用,为学校高质量发展保驾护航。 会议还学习了二十届中央审计委员会第二次会议精神。审计处全体同志纷纷表态,要敢于担当作为、齐心协力,不断提高监督服务、防范化解风险的本领,当好学校经济安全的“守护者”,当好师生利益的“忠诚卫士”。 (审计处党支部)
11月15日下午,学校召开审计委员会2024年度第二次会议,会议由校党委书记、审计委员会主任舒歌群主持,校长、审计委员会主任常进,校领导、审计委员会副主任刘浏,审计委员会各成员单位负责人等参加会议。 会议听取审计委员会办公室主任、审计处处长吕冰涛就2024年度审计项目开展情况和2023年度审计发现问题整改情况的汇报,审议通过2023年度审计整改对账销号问题清单(第一批)及其他事项。 常进肯定了近阶段学校审计工作取得的成绩,强调要进一步加强党对审计工作的领导,深刻领会党中央赋予审计工作的新使命,全面贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话重要指示批示精神,切实发挥审计在促进学校完善治理、权力规范运行等方面的重要作用。审计部门要坚决扛起督促整改责任,以高质量审计监督推动学校高质量发展。 舒歌群指出,审计是学校监督体系的重要组成部分,是推动学校治理体系和治理能力现代化的重要力量。要持续加强经济责任审计联席会议成员单位联动协同,建立高效良性的工作机制,形成监督合力。他强调,审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”同样重要,要进一步健全完善审计整改销号工作机制,严把审计整改
10月23日至29日,审计处会同党委组织部组织召开原大数据学院、软件学院、图书馆、科技成果转移转化办公室、校医院、对外联络与基金事务处等6家单位的经济责任审计进点会议,有序推进2024年度审计项目实施。 进点会上,审计处处长吕冰涛宣读审计通知书,强调审计工作“四严禁”要求和“八不准”工作纪律,各审计组主审详细介绍审计具体安排和配合要求。 党委组织部副部长马壮、燕京晶分别出席会议并讲话,要求各被审计单位高度重视做好协调配合。各被审计单位相关负责人就任期内的经济责任履行情况进行了汇报。 为确审计工作顺利开展,审计处分别于10月16日和11月1日对协审人员进行了两次专业培训,提升发现审计问题质量和效率,保质保量完成审计工作。 (审计处)
2024年10月31日上午,我校经济责任审计联席会议召开2024年度第二次会议,人力资源部部长陈卫东、资产与后勤保障处处长赵钢、党委组织部副部长燕京晶、党委巡视办公室副主任汤茜、纪检监察机构第一纪检监察室主任启发、财务处副处长路媛媛、审计处副处长齐鹏出席会议,学校审计委员会办公室主任、审计处处长吕冰涛主持会议。 会议听取了审计处关于2024年经济责任审计开展情况和2023年度经济责任审计发现问题整改进展情况的通报,了解了2023年度其它审计项目发现问题整改进展情况,并就审计成果运用进行了交流讨论会议认为,审计整改销号要明确整改标准,把住销号关口,推动构建审计整改“闭环”机制,切实做好审计监督“下半篇文章。 会议强调,要充分发挥联席会议沟通协调重要作用,推动协同机制规范化,强化审计成果运用,推动学校高质量发展。(审计处)
2024年8月24日,校党委书记、审计委员会主任舒歌群主持召开学校审计委员会会议,校长、审计委员会主任包信和,校领导蒋一、刘浏、邓建松、薛天、王伟、申成龙及审计委员会成员单位负责人参加会议。 会议听取了审计委员会办公室、审计处关于审计工作开展情况、审计计划及审计整改情况的汇报,并就相关工作进行交流讨论。 包信和肯定了学校审计委员会成立以来学校审计工作取得的成绩,结合学校审计工作指出,审计是党和国家监督体系的重要组成部分,是推动国家治理体系和治理能力现代化的重要力量,在努力办出中国特色、科大风格的世界一流大学新征程上,学校内部审计担负着重要使命,要把牢审计工作正确政治方向,认真学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示要求,自觉把党的领导落实到审计工作全过程各方面,持续提升审计工作质量,持续强化对关键领域的常态监督,充分发挥“利剑”作用。包信和对做好2024年度审计工作提出要求和期望,一是要加强审计自身建设,深入学习和研究审计署审计项目,不断提升专业能力;二是要深化对审计整改的思想认识,各单位要坚决扛起审计整改的政治责任,举一反三推动源头治理。 舒歌群对今后的审计工作提出明确要
为确保帮扶资金有效助推地方经济社会发展,严肃财经纪律,助推帮扶项目有效落地,助力地方乡村振兴,进一步履行审计监督职责,7月25日至26日,中国科学院监督与审计局副局长曹凝一行到贵州省六枝特区审计我校科技帮扶项目执行情况。审计处处长吕冰涛、学校派驻六枝特区帮扶干部夏晶等陪同。 审计组紧扣审计工作计划,聚焦项目落地落实情况、帮扶资产使用绩效、项目资产后续管理情况,通过听取相关负责人汇报,与相关单位、村居、企业座谈交流,实地走访项目建设地等方式,对帮扶资金实施的六枝特区电商新业态兴农示范项目、数字乡村示范项目等进行了现场审计。 下一步,我校驻六枝帮扶工作组将针对审计组提出的问题积极整改并加强财务管理、严肃财经纪律,同时有效使用和规范各类专项资金的规范实施。
2025年1月8日上午,审计处党支部召开全体党员大会暨主题党日活动。常进校长以普通党员身份参加会议,领学习近平总书记重要文章《深入推进党的自我革命》,并与大家一起交流学习心得。 常进指出,中华民族伟大复兴的战略全局和世界百年未有之大变局,就是党的自我革命提出的历史条件和时代背景,在当前的关键时期,保证党员队伍的纯净性和革命性至关重要。只有保持反腐永远在路上,党的自我革命永远在路上,才能为战胜一切困难奠定坚实的根本。 他强调,在学校迈向世界一流大学前列的新征程中,科大人一定要秉持“不怕苦、不服输”的精神,勇于担当使命,敢于干事创业。审计人员要进一步提高政治站位,主动承担重要使命,坚守经济监督定位,围绕学校中心工作,聚焦重大工程和重大项目,充分发挥审计在促进学校治理、守牢风险底线上的独特作用,为学校高质量发展保驾护航。 会议还学习了二十届中央审计委员会第二次会议精神。审计处全体同志纷纷表态,要敢于担当作为、齐心协力,不断提高监督服务、防范化解风险的本领,当好学校经济安全的“守护者”,当好师生利益的“忠诚卫士”。 (审计处党支部)
为了坚持和加强党对审计工作的集中统一领导,强化对院属事业单位主要领导人员的管理监督,促进领导人员履职尽责、担当作为,确保党中央令行禁止,依据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》、《中国科学院章程》、《中国科学院内部审计工作规定》和其他有关法律法规,结合全院实际,院党组制定了《中国科学院院属事业单位主要领导 2人员经济责任审计规定》,现予印发,请结合实际认真贯彻落实。
元旦、春节将至,落实中央八项规定精神必须坚定不移、严之又严。日前,中央纪委国家监委对10起违反中央八项规定精神典型问题进行公开通报。具体如下: 湖北省政府原党组成员、副省长曹广晶违规收受礼金,违规公款吃喝,接受可能影响公正执行公务的宴请和旅游安排问题。2013年至2022年,曹广晶先后收受礼金共计75.8万元,其中多次发生在春节期间;2次在某国有企业内部食堂公款吃喝,相关费用由该企业支付;2次接受私营企业主安排的宴请;与家人接受私营企业主安排,赴湖南、贵州等地旅游,住宿、餐饮等费用均由私营企业主支付。曹广晶还存在其他严重违纪违法问题,被开除党籍、开除公职,涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。 四川省人大常委会原党组副书记、副主任王铭晖违规收受礼品、礼金,接受可能影响公正执行公务的宴请和旅游安排问题。2013年至2021年,王铭晖先后收受礼品、礼金折合61万余元;多次接受私营企业主安排的宴请,食用高档菜肴、饮用高档酒水,其中多次发生在元旦、国庆等节日期间;同意其家人多次接受私营企业主安排,赴云南以及日本、新西兰等地旅游,相关费用均由私营企业主支付。王铭晖还存在其他严重违纪违法
审计署网站发布《2022年第2号公告:审计署移送违纪违法问题线索查处情况》,案例供审计人员关注:一、中国石油天然气集团有限公司所属企业涉嫌倒卖进口原油问题 审计发现,2015年至2020年,中国石油天然气集团有限公司所属企业涉嫌倒卖进口原油。2021年4月,审计署将此问题线索上报党中央、国务院。国务院联合调查组进行了核查调查并公开通报,至2022年1月,按照党中央、国务院决定,有关部门对中国石油倒卖进口原油问题依规依纪依法进行了严肃处理,对违法违规获利予以追缴。二、一些债务沉重地区违规兴建楼堂馆所问题 审计发现,2015年以来,青海、宁夏、贵州、云南等4个地方政府债务风险较高的地区,有8个项目不同程度存在违规兴建楼堂馆所问题。2021年6月,审计署将此问题线索上报党中央、国务院。2021年10月,国务院办公厅印发《关于部分债务沉重地区违规兴建楼堂馆所问题的通报》(国办发(2021)39号)进行了公开通报,要求加大监督问责力度,抓实抓细楼堂馆所建设管理,坚决刹住违规兴建楼堂馆所的不正之风。三、中国东方资产管理股份有限公司原党委委员、副总裁胡小钢涉嫌违规决策造成国有资产损失问题 审