内设机构

      一、综合办公室(监督审核室)

      负责部门日常综合事务、党群工作;审计文书复核审理、审计结果运用管理、审计整改跟踪检查、审计文书档案管理、审计信息统计报送、信息系统建设管理,统筹审计制度建设,组织审计课题研究等工作。

      二、计划业务室

      负责审计项目计划管理、审计业务实施管理、协审人才队伍建设管理、工程造价咨询业务管理、工程造价咨询单位管理,组织审计业务培训,办理社科项目审计业务,指导联系所属单位内审业务等工作。